關于盤錦市2022年財政決算的報告
—— 2023年8月11日在市九屆人大常委會第十二次會議上
市財政局局長 崔 建
主任、各位副主任、秘書長、各位委員:
受市政府委托,我向本次人大常委會報告2022年全市財政決算情況,請予審議。
一、全市財政決算情況
全市一般公共預算收入121.4億元,同比下降23.5%。全市一般公共預算支出214.0億元,同比增長9.0%。
全市政府性基金預算收入9.9億元,同比下降73.0%。全市政府性基金預算支出18.5億元,同比下降13.9%。
全市國有資本經營預算收入18.1億元,同比下降20.9%。全市國有資本經營預算支出9.6億元,同比增長2.7%。
全市社會保險基金預算收入54.7億元,同比增長7.6%。全市社會保險基金預算支出56.7億元,同比增長12.0%。
二、市本級財政決算情況
市本級一般公共預算收入52.1億元,同比增長6.8%。市本級一般公共預算支出61.7億元,同比增長16.9%。
市本級政府性基金預算收入1.5億元,同比下降77.6%。市本級政府性基金預算支出1.9億元,同比增長1.7%。
市本級國有資本經營預算收入0.1億元,同比增長108.0%。市本級國有資本經營預算支出0.3億元,同比下降32.3%。
市本級社會保險基金預算收入40.5億元,同比增長9.4%。市本級社會保險基金預算支出42.6億元,同比增長15.5%。
三、財政決算中的重點事項
包括重點支出情況、財政轉移支付補助情況、地方政府債務情況、市本級超收收入安排情況、市本級預算穩(wěn)定調節(jié)基金規(guī)模和使用情況、市本級預備費使用情況、市本級預算周轉金規(guī)模和使用情況。
四、2022年主要財政工作情況
一是加強財政收入征管;二是防范化解債務風險;三是強化財政支出管理;四是落實減稅降費政策;五是增強縣區(qū)保障能力;六是提升財政管理水平;七是助推經濟社會發(fā)展;八是持續(xù)保障改善民生。
主任、各位副主任、秘書長、各位委員,2022年受組合式減稅降費、成品油市場整治、疫情、洪災等多重減收因素影響,我市財政收入大幅下降,剛性支出規(guī)模有增無減,全市各級財政支出壓力前所未有。同時,債務存量規(guī)模大、風險等級高,還本付息壓力巨大,債務風險向財政風險轉移。下一步,我們將在市委的正確領導下,在市人大的監(jiān)督支持下,充分發(fā)揮財政職能作用,努力防范財政風險,做好財政各項工作,為加快建設遼寧全面振興全方位振興先行區(qū)貢獻力量。